+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Семинар "Все, что нужно знать о заработной плате: налоговые, бухгалтерские, правовые и кадровые аспекты. Перспективы 2018 года."

26.12.2017 - 26.12.2017 10 500 руб. Москва

Ведущий семинара:

Гейц Игорь Викторович - к.э.н., главный редактор журнала "Заработная плата. Расчеты, учет, налоги" , автор многочисленных публикаций по вопросам заработной платы, учета, отчетности и налогообложения коммерческих и бюджетных организаций, разработчик ведомственных приказов ряда силовых министерств и ведомств по особенностям применения Инструкций по бюджетному учету.

Программа семинара:

1. Оплата труда и трудовое законодательство

  • Изменения законодательства РФ в части оплаты сверхурочной работы и работы в праздничные дни.
  • Новые положения о неполном рабочем времени.
  • Новые основания для исполнения исполнительных документов и прекращения взысканий по ним.
  • Карта «МИР» - случаи и сроки обязательного применения.
  • Новые сроки расчетов по оплате труда, - фактически имеется необходимость устанавливать 4 даты выплаты ЗП.
  • Требования уполномоченных органов власти об исчислении и выплате заработной платы не реже 2 раз в месяц.
  • Ужесточение административной и материальной ответственности за несвоевременные расчеты и неполную выплату ЗП.
  • Случаи автоматической выплаты компенсации.
  • Новые сроки давности по спорам о неполной выплате ЗП.
  • Планируемые изменения по МРОТ.

2. Пособия по социальному страхованию

  • «Электронные» больничные. 2017-2020 г.г. – «крайние» годы выплаты пособий организациями.
  • Изменения формы Справки о сумме заработной платы № 182н.
  • Влияние изменений МРОТ на перерасчет назначенных пособий.
  • Особенности оплаты больничных пособий по уходу за ребенком.
  • Уточнение положений о порядке замены годов. Верховный Суд РФ о неправильно выданных и оформленных больничных листках.
  • Случаи, когда работники вправе рассчитывать на получение за одни и те же дни заработка и пособий по социальному страхованию.

3. Страховые взносы. Изменения 2017 г.г. Глава 34 НК РФ «Страховые взносы»

  • Новые правила исчисления и уплаты страховых взносов.
  • Обязанности организаций как плательщиков взносов.
  • Особенности взаимоотношений с государственными внебюджетными фондами.
  • Порядок истребования сумм переплаты и перерасхода по итогам 2016 г.
  • Особенности исчисления и уплаты взносов организациями, имеющими обособленные подразделения.
  • Новые показатели предельной базы 2017 года и тарифы взносов с 2019 года.
  • Новый перечень выплат, не облагаемых взносами, - выявляем изменения. Верховный Суд о порядке уплаты взносов с выплат социального характера.
  • Особенности обложения взносами отдельных выплат.

4. Новая отчетность по страховым взносам

  • Новые формы отчетности - что необходимо сдавать в налоговую, а что в Пенсионный фонд и ФСС РФ (Расчет по страховым взносам, 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ).
  • О правилах формирования отчетности с 2017 года.
  • Раздел 3 Расчета по взносам как основа для оформления расчета по взносам.
  • Взаимоувязка показателей отчета в части пенсионного страхования.
  • Контрольные соотношения отчета и как налоговая будет сверять данные отчета с отчетом 6-НДФЛ.
  • Особенности заполнения отчетных показателей по ФСС России.
  • Новые правила возмещения перерасхода по ФСС России. Справка-расчет для представления в ФСС России.

5. НДФЛ. Изменения 2017 г.

  • Новые «коды» доходов и вычетов, как они повлияют на исчисление и уплату налога.
  • Социальный вычет в части расходов на независимую оценку квалификации.
  • Обязанности налоговых агентов по перерасчету налога за прошлые годы.
  • Правила предоставления имущественных налоговых вычетов, - требования НК РФ, судебная практика и мнение Минфина (ФНС).
  • Варианты предоставления имущественного вычета работодателем.
  • Конституционный Суд РФ о необходимости удержания НДФЛ с выплат при увольнении, и позиция Минфина (ФНС России).

6. Отчетность по НДФЛ

  • Особенности формирования показателей отчетности по НДФЛ, увязка показателей 6-НДФЛ и 2-НДФЛ.
  • Логика отчета 6-НДФЛ и взаимосвязь с контрольными соотношениями показателей формы и ответственностью налогового агента за неполную и несвоевременную уплату налога.
  • «Контрольные» формулы отчета.
  • Особенности отражения переходящих (с квартала на квартал, с года на год) сумм доходов, сумм больничных пособий, премий, отпускных и т.п.
  • Новые требования ФНС России о порядке признания факта «завершения операции» для формирования показателей раздела 2 формы 6-НДФЛ и формирования показателей по строке 070.
  • Расставляем приоритеты – что можно нарушать, а чего следует избежать.
  • Отражение в отчетности перерасчетов по ЗП и НДФЛ. 
    С 2018 года – новая форма отчетности по НДФЛ.

Стоимость участия: 10 500 рублей.

В стоимость включены: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Адрес проведения семинара: Бизнес Центр «Порт Плаза», г. Москва, Проектируемый проезд 4062, д. 6, стр. 16.