+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Семинар "НДС и налог на прибыль в 2018-2019 гг. Новшества законодательства."

03.12.2018 - 03.12.2018 10 500 руб. Москва

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов бухгалтерии, финансовых директоров и руководителей компаний.

Ведущий семинара:

Смирнова Татьяна Степановна – кандидат юридических наук, начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Программа семинара:

1. Условия признания расходов и применения вычетов, установленные ст.54.1 НК РФ.

  • Подтверждение деловой цели сделок, реальности хозяйственных операций, исполнения сделки стороной договора и т.д. Рекомендации ФНС по применению новых норм. Должная осмотрительность: как она влияет на возможность признания расходов и вычетов, новые разъяснения ФНС.

2. НДС.

  • Критичные и некритичные ошибки в оформлении счетов-фактур, исправленные и корректировочные счета-фактуры (регистрация в книгах покупок и продаж, представление уточненных деклараций).
  • Сложные и спорные вопросы определения налоговой базы (премии (скидки, бонусы), безвозмездная передача, в том числе в рекламных целях, списание имущества с баланса (недостачи, порчи, брак и т.п.) и др.). Анализ свежей арбитражной практики.
  • Применение налоговых вычетов (возможность переноса и частичного применения вычетов, вычеты по командировочным расходам, по основным средствам, по кассовым чекам, при получении бюджетных средств и др.).
  • Раздельный учет «входного» НДС при осуществлении облагаемых и не облагаемых операций; применение правила 5% до и после 1 января 2018-19 г.
  • Переход на новую ставку 20%, сложности переходного периода.
  • Проверки по НДС со стороны налоговой и иных контролирующих органов. Что является основными "маркерами" нарушений налогового законодательства.

3. Налог на прибыль.

  • Признание доходов: доходы, не облагаемые налогом; доходы от реализации работ, услуг; доходы по длительным договорам, признание выручки расчетным путем.
  • Признание расходов, резервов и убытков: применение ст.252 НК РФ (какие расходы считаются обоснованными, требования к документальному подтверждению расходов, порядок исправления первичных документов); резерв по сомнительным долгам и безнадежные долги; признание отдельных видов расходов с учетом требований ст.252 НК РФ (командировки, представительские расходы, компенсации за использование личных автомобилей, содержание служебных автомобилей, подарки контрагентам); деление расходов на прямые и косвенные, формирование учетной политики.
  • Применение ст.54 НК РФ при несвоевременном признании доходов и расходов с связи с более поздним поступлением документов, при возврате товаров и изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг).
  • Инвестиционный налоговый вычет – новая «льгота» по капвложениям: плюсы и минусы.
  • Проверки по налогу на прибыль со стороны налоговой и иных контролирующих органов. Что является основными "маркерами" нарушений налогового законодательства.

4. Ответы на вопросы.

 

Стоимость участия: 10 500 рублей

В стоимость включены: раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Время проведения: с 10.00 до 17.00 Начало регистрации на семинар с 9.00.

Адрес проведения семинара: г. Москва.