+7 (495) 369-21-34 Написать нам

НДС и налог на прибыль в 2019 году: изменения по исчислению и уплате. Налоговые проверки.

27.05.2019 - 27.05.2019 10 500 руб. Москва

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров и специалистов бухгалтерии, финансовых директоров, юристов и руководителей компаний.

Ведущий семинара:

Смирнова Т. С.
Кандидат юридических наук.
Начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ. Проводит совместные налоговые проверки налогоплательщиков различных форм собственности. В ходе семинара поделится своим практическим опытом.

Программа семинара:

НДС.

1. Важные судебные решения по НДС, которые надо учесть в работе компаний. Какие ошибки выявили налоговые органы в декларациях налогоплательщиков по программе «АСК НДС-2».

2. Пошаговая инструкция для налогоплательщика – что делать с требованием налоговой при камеральной проверке декларации по НДС в 2019г. Контрольные соотношения показателей декларации.

3. Определяем момент для исчисления налоговой базы по НДС на товары, работы, услуги. Когда выручка по НДС и налогу на прибыль не совпадает. Реализация товаров, работ, услуг неплательщикам НДС. Как быть с НДС при выплате дивидендов имуществом и пополнении чистых активов. Возврат товара плательщиками и неплательщиками НДС – оформляем правильно с учетом новых положений Постановления Правительства №1137. Электронные услуги от иностранной компнии – новые требования НК и как получить вычет российской организации. Правила для налогового агента при покупке продаже металлолома, макулатуры.

4. Особенности формирования налоговой базы и оформления документов по посредническим операциям. Условия принятия к вычету сумм НДС по объектам ОС, принимаемым на учет: при приобретении по договору купли-продажи, по завершении СМР, по оборудованию, требующему монтажа.

5. Что важно знать о «призовом» налогообложении: подарки, бонусы, скидки, подарочные сертификаты. Рекламный НДС. Надо ли связывать обеспечительный платеж и задаток с оплатой реализованных товаров, работ, услуг. Раздельный учет НДС при выдаче займов, нормируемым расходам, безвозмездной передаче имущества и др. операциях.

6. Налоговые вычеты признаем вовремя. Как принимать вычеты по долгосрочнопроизводимым товарам, работам, услугам. Восстановление НДС.

7. НДС при осуществлении внешнеэкономической деятельности, в т.ч. в рамках ЕАЭС: определение налоговой базы, возвраты, корректировка таможенной стоимости, возможность представления перечня и реестров документов, подтверждающих применение ставки 0%. Как и когда налогоплательщику выгодно отказаться от ставки 0%.

8. Налоговые вычеты: какие счета-фактуры контрагента не вызовут подозрений у налоговых органов и как не стать директору «стопятидевятником» (159УК РФ).

Налог на прибыль.

1. «Прибыльные доходы и расходы» - учитываем своевременно. Экономически необоснованные расходы. Распределяемые расходы на прямые и косвенные.

2. Как особые договорные отношения с партнерами влияют на исчисление налога Мировое соглашение. Дебиторская и кредиторская задолженности. Когда признание долга не прерывает срок давности. Штрафные санкции, пени, неустойка, прощение долга и ответственности за невыполнение условий договора.

3. Основные расходы компании учитываем обоснованно: материальные, оплату труда, амортизацию и ремонт основных средств, прочих и внереализационных расходов. Новый взгляд ВС на амортизационную премию. Налог на имущество: недвижимость по остаточной и кадастровой соимости.

4. Судебная практика по налогу на прибыль: какие важные решения ВС и КС помогут компании решить сложные вопросы в исчислении налога.

В стоимость включены: авторские раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Стоимость участия: 10 500 рублей

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата, идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!