+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Оптимизация налогов-2019: как снизить налоги законно и безопасно

19.11.2019 - 20.11.2019 25 500 руб. Санкт-Петербург

Семинар ориентирован на собственников, финансовых руководителей и главных бухгалтеров.

Ведущий семинара:

Кузьминых Артем Евгеньевич

Управляющий партнер, консультант по налоговому планированию и построению холдинговых структур, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ и Высшей школы экономики.

Программа семинара:

 

Как доказать банку, что ты не «сомнительный клиент»: получать наличные и сохранить счёт в банке. Как избежать налоговой проверки и «побуждения к самостоятельному пересмотру налоговых обязательств»: уменьшать НДС и не привлекать внимания налоговой. Готовые решения для разных отраслей!

Как стоит и не стоит оптимизировать налоги в 2019-20гг, в условиях «тотального» контроля со стороны ФНС, судов, ЦБ, Следственного Комитета, с учетом изменений налогового кодекса, разъяснений МинФина и налоговой службы, судебных прецедентов.

С чем сталкиваются в 2019г налогоплательщики? Банки и ФНС «обложили» по полной:

· АСК НДС-2 хорошо выявляет налоговые разрывы в автоматическом режиме и в «полуавтоматическом» – ищет их выгодоприобретателя, то есть реальный бизнес или физлицо, с которого есть, что взять. При этом не важно, насколько далеко в цепочке контрагентов от него находится налоговый разрыв;

· выгодоприобретатель – фактический владелец бизнеса (конечный бенефициар-физлицо) – норма. «Некачественных номиналов» в инспекциях «щёлкают» на раз. А ФНС наконец утвердила образец запроса сведений о бенефициарных владельцах, направляемого налоговыми органами юрлицам (приказ от 20.12.2018 N ММВ-7-2/8242);

· «бумажный НДС» больше ничего не даёт, как и судебная преюдиция для доказывания реальности операций;
· судиться по налоговым спорам по НДС и дроблению бизнеса стало почти бессмысленным – судьи не слушают доводы налогоплательщиков;
· несмотря на формальную отмену письма ФНС от 10.07.2018 № ЕД—15/13247 об аннулировании налоговых деклараций, делать это налоговики меньше не стали. Работают через аннулирование ЭЦП номиналов, операторов ЭДО, «технические ошибки»;
· традиционная обналичка – дорого, опасно, вычет по НДС всё равно потом отберут, а с ним и налог на прибыль, обнальщики «кидают», а силовики могут прийти к клиенту обнальщика искать источник денег, в будущем ситуация с ней станет только хуже;
· с «серой конвертацией» она ничуть не лучше;
· «побуждение» налогоплательщиков к «добровольной» доплате дополнительных налогов даёт хорошие поступления в бюджет, и скоро обгонит доначисления по итогам проверок;
· «расширение» налоговой тайны – так называемый «доступ налогоплательщиков к данным АСК НДС 2»;
· налоговики успешно «обеляют» целые отрасли «сверху»: налогоплательщиков заставляют подписывать всякие «Хартии белого бизнеса» и увеличивать нагрузку по налогам, уходить от «серости» – рыба, зерно, клининг, на очереди – стройка и транспортные услуги, далее – везде;
· на очереди «прослеживаемость» импортных товаров по всей цепочке от импортера до конечного потребителя, и сплошная маркировка для товаров российского производства («Меркурий» – первая ласточка);
· по ст. 54.1 НК РФ начали лихо доначислять («проводить реконструкцию») и взыскивать и НДС, и налог на прибыль;
· банковский финмониторинг хорошо научился отличать реальный бизнес от схемотехников и ИП-обнальщиков, и избавляется от последних без сожалений и колебаний.

Как жить в этих условиях, обходить все «подводные камни» и при этом получать прибыль, выводить наличные – будем разбираться на семинаре. Цель семинара – помочь компаниям, применяющим серые и черные схемы оптимизации налогов, уйти от них, и при этом не разориться, не уступить конкурентам, не уйти с рынка. Найти законные альтернативы таким схемам, платить налоги, но не переплачивать – вот основная идея налогового планирования без помоек и черного нала.

Первый день посвящен НДС, налогу на прибыль, серым схемам и тому, как от них уходить. Второй день – альтернативы традиционной обналичке, банковский финмониторинг/ комплаенс, зарплатные схемы.

Есть возможность посещения любого одного дня семинара: программа разбита на два логических блока, каждый из которых занимает один день. Рекомендуется посещение обоих дней.

Внимание! Только на нашем семинаре: Индивидуальные консультации и экспресс-моделирование налоговых схем для участников семинара (без дополнительной оплаты). 

Стоимость участия: 25 500 рублей.

В стоимость включены: авторские методические разработки (схемы, описания, статьи – около 150 стр.), индивидуальные консультации, обед,кофе-брейки.

Время проведения с 10-00 до 17-00.

Адрес проведения семинара: г. Санкт-Петербург.