+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Деоффшоризация: где теперь платить налоги

13.12.2019 - 13.12.2019 16 800 руб. Москва

Семинар ориентирован на собственников бизнеса, финансовых директоров, главных бухгалтеров, юристов, налоговых специалистов, сотрудников служб tax compliance международных компаний.

Ведущий семинара:

Гуськов А.
Руководитель департамента налогового консультирования и трансфертного ценообразования IBFS united, член экспертного совета по налогам при Торгово-Промышленной палате, Международной налоговой ассоциации Рос-ИФА (IFA), ревизионно-аудиторской комиссии и налогового комитета Ассоциации Европейского Бизнеса (AEB), Российской Ассоциации Международного Права. Основные направления работы: трансфертное ценообразование и международное налоговое планирование. Регулярный эксперт крупнейших конференций и конгрессов в РФ и СНГ в качестве эксперта, часто дает комментарии на РБК, Business FM и в других СМИ по актуальным налоговым вопросам.

Программа семинара:


Семинар построен на доступном объяснении механизма работы норм налогового и валютного законодательства, антизлоупотребительных концепций на рассмотрении последних практических кейсов налогоплательщиков.

В ходе семинара будет оценена эффективность работы следующих структур с учетом последних изменений законодательства: финансирование, выплаты роялти и дивидендов, ВЭД, конфиденциальное владение активами (недвижимостью).

Слушателям будут раскрыты вопросы, касающиеся как корпоративного налогообложения, так и личных капиталов (private wealth).


1. Правила КИК.
• Расчет прибыли КИК при работе с ценными бумагами. Перенос убытков. Тест фактического и юридического контроля – какие структуры не признаются КИК? Не проводить 183 дня ни в одной из стран – решение или риск? Когда наступает уголовная ответственность в случае нарушения правил КИК и другие вопросы.
2. Концепция фактического получателя дохода (займы, роялти, проценты).
• Какой пакет документов должен получить налоговый агент для применения льготы, если получатель дохода а) взаимозависимое лицо, б) третье лицо? В каких случаях концепция ФПД применяется к доходам помимо займов, роялти, процентов? Когда применяется упрощенная процедура подтверждения ФПД? ФПД в комментариях ОЭСР, НК РФ и судебной практике – различия. ФПД и необоснованная налоговая выгода – границы концепций. Решения по снижению рисков прошлых периодов и пути реструктуризации. Сквозной подход и прямые инвестиции.
3. Налоговое резидентство и постоянное представительство юридических лиц.
• Риски признания налоговым резидентом РФ КИК-кошелек и КИК, владеющей портфелем ценных бумаг. Перечень действий по выявлению и устранению рисков. Когда налоговым резидентом быть выгодно?
4. Автоматический обмен информацией (стандарт CRS).
• Какие решения не попадают в автообмен? Механизм автоматического обмена и перечень стран, которые уже направили информацию в РФ. Как правильно заполнять compliance-анкеты банка? Какие страны уже передали информацию в РФ?
5. Обзор актуальных вопросов и судебной практики в области деофшоризации.
• MLI – каких структур коснется многосторонняя конвенция?
• Специальные административные районы на островах Русский и Октябрьский – когда выгодно?
• Применение ст.54.1 НК РФ к трансграничным операциям. Судебная практика.
6. Новые требования экономического присутствия в офшорах: что делать дальше?
• Что требуют островные государства (БВО, Сейшелы, Бермуды и т.д.)в 2019 году? В какой юрисдикции «сабстенс» не нужен и сколько стоит выполнение требований? Редомициляция как одно из решений: куда, как и за сколько по деньгам и времени?
7. Защита и управление личным (семейным) капиталом (private wealth).
• Валютный контроль.
• НДФЛ и трансграничные операции: основные вопросы.
• Структурирование владения личным имуществом.
• Владение портфелем ценных бумаг через КИК/трасты: практические вопросы.
• Трансграничное наследование и преемственность в бизнесе.
• Инвестиционное страхование жизни или трасты.
• ВНЖ, гражданство и режимы non-domicile.
• Использование корпоративной карты КИК физлицом – опции договорных конструкций и пути отражения расходов в отчетности.

 
В стоимость включены: авторские раздаточные материалы по теме семинара, питание, комплекты для записей.

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Стоимость участия: 16 800 рублей.


Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!