+7 (495) 369-21-34 Написать нам

Онлайн-курс «Налоговые схемы с использованием индивидуальных предпринимателей: сложные вопросы и риски. Как получать наличные и сохранить счет в банке, защита от претензий налоговых органов и банков. Оптимальный документооборот»

08.12.2021 - 16.12.2021 7 500 руб. ОНЛАЙН

Кому будет интересен курс?

Онлайн-курс будет полезен для ИП, руководителей малых предприятий, собственников бизнеса. Этот вебинар для всех – как для тех, кто уже использует индивидуальных предпринимателей в своём бизнесе (а, возможно, и сам является ИП), так и для тех, у кого пока «своих» ИП нет.

 

Почему стоит выбрать этот курс?

На курсе будем говорить об оптимизации с помощью ИП основных налогов/выплат – НДФЛ, страховых взносов, налога на прибыль, налога на имущество и – в некоторых случаях – даже НДС. В связи с ужесточением контроля над деятельностью индивидуальных предпринимателей (ИП) многие возможности налоговой оптимизации с их участием оказались неактуальны. Однако это не значит, что организационно-правовая форма ИП больше не дает никаких возможностей для экономии на налогах в рамках взаимоде­йст­вия с дружественными компаниями.

Ведущий семинара:

Артём Кузьминых
  • управляющий партнёр компании «Кузьминых и партнёры»
  • Ведущий эксперт по налоговому планированию в России
  • Преподаватель РАНХиГС при Президенте РФ и НИУ ВШЭ
  • Автор уникальных решений и авторских методик налоговой оптимизации
  • Более 22 лет опыта практической работы по налоговому планированию
  • Автор более 80 статей по налоговому планированию для ведущих профессиональных журналов

Программа семинара:

Программа онлайн-курса:

 

  1. Общие понятия. «Черные», «серые» и «белые» схемы. Особенности и преимущества индивидуального предпринимателя (ИП) как участника налоговых схем. Ответственность по обязательствам всем своим имуществом – как минимизировать или избежать. Налоговые режимы ИП – ОСН, УСН, патентная система, ЕНВД, ЕСХН.

 

  1. Гражданско-правовой договор с ИП для оптимизации выплат страховых взносов и НДФЛ: возмездного оказания услуг, выполнения работ, агентский, на транспортные услуги, аренда, заем, роялти и пр. Риски переквалификации в трудовые отношения, в т.ч. с учетом Определения Верховного суда № 302-КГ17-382 от 27.02.2017 г. Минимизация рисков имущественной ответственности предпринимателя. Расчет эффективности.

    3. Индивидуальный предприниматель как легальная альтернатива обналичиванию,дающая безналоговый доход. Как получать наличные и избежать блокировки/закрытия расчетных счетов – способы получения наличных предпринимателем: по чеку (кэш-карте, корпоративной карте), через личные (карточные, текущие, депозитные, накопительные и иные) счета. Свободно используемые безналичные средства ИП – альтернатива «кэшу»? Проблемы, ограничения и нюансы. Рекомендации по выбору банков с учётом последних усилий ЦБ РФ по снижению объёма «сомнительных операций».

    4. ИП для оптимизации НДС и налога на прибыль. Перевод всех или части оборотов на ИП на специальном налоговом режиме. Условия применения – наличие покупателей (заказчиков), реализацию которым можно проводить без НДС, их выявление или искусственное «создание». Манипулирование добавленной стоимостью (перераспределение расходов между плательщиками и неплательщиками НДС, трансфертное ценообразование, в т.ч. разовые убыточные сделки с обоснованием цены, создание «безНДСных» доходов). «Биржа НДС» и как ей «помогает» ИП.

    5. Оптимизация налога на имущество организацийс помощью ИП на спецрежимах или на ОСН.

  2. Ответы на вопросы. По желанию и по возможности – индивидуальное экспресс-моделирование схем налогового планирования для компаний-участниц семинара.

 

Стоимость обучения: 7500 руб.

 

Срок обучения: 4 занятия

 

Время обучения: с 08 декабря 2021 г. по 16 декабря 2021 г. среда, четверг с 10.00 до 13.00 (16 ак. ч)

 

График занятий:

  • 08 декабря (среда) с 10.00 до 13.00
  • 09 декабря (четверг) с 10.00 до 13.00
  • 15 декабря (среда) с 10.00 до 13.00
  • 16 декабря (четверг) с 10.00 до 13.00